打好监督组合拳杭州日报讯 为助力国有企业高质量发展,过去一年,市审计局在市属国有企业投融资管理及风险防范专项审计调查项目中,努力推进审计监督与国资监管协同工作机制,切实形成监督合力。截至目前,市审计局已完成审计专报5篇,推动企业出台制度30项,收回资金12.84亿元。“我们在制定年度审计项目计划时,对涉及国有企业和国有资本的审计项目,会与国资监管部门充分沟通,综合考量双方职责边界、监督对象和专业力量,并结合审计频次、重点监管企业、高风险事项等,共同谋划开展市属国有企业投融资管理及风险防范专项审计调查和对外投资专项检查,确保审计项目计划和国资专项检查计划精准对接,提升项目计划的针对性、科学性和有效性。”市审计局相关负责人介绍。为提升审计监督质效,审计现场实施结束以后,市审计局和国资监管部门会对审计报告征求意见稿、专项检查报告相互征求意见,并对审计发现的重大问题、复杂问题、新业务问题、国有企业反馈存在分歧的问题,进一步就法规适用、问题定性、反映角度、整改建议等进行研究和探讨,充分发挥审计、国资双方专业优势,对问题进行全方位、多维度梳理,确保同类问题“一把尺子”量到底。“针对审计反映的市属国有企业共性问题、典型问题和风险隐患较大等问题,我们和国资监管部门将通过报告、专报、监管函、案例等形式,共同督促企业规范经营管理、完善内控制度、提升风险防范能力。”市审计局相关负责人表示。